Como realizar o estorno de uma Nota Fiscal?

Realizar o estorno de uma Nota Fiscal Eletrônica

  • Acessar o módulo Emissão de Nota Fiscal  localizado no menu Comercial > Faturamento e Expedição > Emissão de Nota Fiscal

  • Localize a Nota Fiscal Eletrônica e clique no botão Estornar NF localizado no rodapé do módulo.

  • Na tela seguinte, informar a CFOP de Estorno. Ao pressionar TAB, o sistema irá preencher automaticamente os dados da nota com base na nota de origem.
  • No campo Informações Adicionais de Interesse do Fisco, informar o motivo do Estorno desta nota. Ao clicar com o botão direito do mouse no campo, é possível selecionar uma obserservação pré-cadastrada.
  • Ao Gravar o estorno, a movimentação financeira gerada pela nota estornada é cancelada.
  • Caso a Nota tenha origem de Pedido, o sistema questionará ao usuário se deseja retornar a quantidade estornada ao saldo do pedido.
  • Para enviar a Nota ao Fisco, clicar no botão Transmitir NF.

Regras para Estorno de Nota Fiscal

  1. Não for uma nota de estorno;
  2. Não conter Devolução;
  3. Não conter parcelas relacionadas em algum Lote de Recebimento;
  4. Não ter uma parcela vinculada a um Arquivo de Remessa
  5. Ter sido transmitida a SEFAZ;

Observações

  • O botão Estornar NF só estará disponível quando a Nota Fiscal for Eletrônica.
  • A CFOP de Estorno, por regra, deverá ser uma CFOP Inversa a CFOP utilizada na nota a ser estornada. Exemplo: Nota de Origem CFOP 6.101 – Venda de produção do estabelecimento. No estorno, será utilizada a CFOP 2.101 – Compra para industrialização. Em caso de dúvidas, favor verificar a CFOP correta com sua Contabilidade.

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